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2022年赫山区征补事务中心单位部门预算说明.doc

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赫山区征补事务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区征补事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分:赫山区征补事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 赫山区征补事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规; 2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划;负责 全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理; 3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估 工作,负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作; 4.负责城区农村居民住房安置工作,特别是“两转变、一纳 入”工作; 5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现 状调查和登记工作;组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币 安置补助人口;组织审定征拆工作资料的真实性、合法性;组织 审查需申请人民法院强制执行的事项;编制报送征地项目的补偿 安置、概预算方案;组织实施征拆安置工作。 6.承办区人民政府交办的其他事项。 (二)机构设置 3 根据赫山区编制委员会核定,我中心内设股室 4 个,2 个二 级机构。 区征补事务中心内设 4 个股室,内设股室为办公室、法制股、 财务股、安置股。 所属二级机构分别是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、 益阳市赫山区征地拆迁事务所。 所属二级机构益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市 赫山区征地拆迁事务所及所有内设股室全部纳入 2022 年我中心 部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2022 年益阳市赫山区征补事务中心部门预算编制范围包括: 1、益阳市赫山区征补事务中心部门本级 2、益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所(二级机构) 3、益阳市赫山区征地拆迁事务所(二级机构)。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面 向全区分配的专项经费。 (一)收入预算:2022 年年初预算数 501.5918 万元,其中 一般公共预算拨款为 194.5989 万元,政府性基金预算拨款 0 万 4 元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,其他收入 286.9929 万元,上年结转 20 万元。收入较去年 减少 16.0382 万元,主要原因是一般性支出有所减少。 (二)支出预算:2022 年年初预算数 501.5918 万元,其中, 一般公共服务支出 433.2365 万元,社会保障支出 35.6636 万元, 医疗卫生与计划生育支出 14.8598 万元,住房保障支出 17.8318 万元。支出较去年减少 16.0382 万元,主要原因是一般性支出有 所减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 194.5989 万元,较去年增加 38.8889 万元,主要原因是财政拨款人员增加,一般公共预算拨 款同步增加。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 192.5989 万元,是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 2 万元,是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中: 党建专项经费 2 万元,主要用于党建方面的工作费用。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.3828 万元, 5 比 2021 年预算增长 3.0828 万元,增长 34.25%。主要原因是财 政拨款人员增加,一般公共预算拨款人员经费同步增加。 (二) “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 16.8 万元,其中一般公 共预算拨款预算 1.8 万元,其他资金预算 15 万元。公务接待费 16.8 万元,比去年减少 5 万元,原因是大力压减了一般性公务 支出,公务用车购置费 0 万元,与去年持平,公务用车运行维护 费 0 万元,与去年持平.,因公出国(境)费 0 万元,与去年持 平。 “三公”经费一般预算拨款预算 1.8 万元,具体为公务接待 费 1.8 万元,与去年持平,公务用车购置费 0 万元,与去年持平, 公务用车运行维护费 0 万元,与去年持平,因公出国(境)费 0 万元,与去年持平。 (三)政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区征补事务中 6 心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 501.5918 万元,其中:基 本支出 483.5918 万元,项目支出 18 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 194.5989 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 18 万元,其中:业务 工作经费(1 个项目)10 万元,主要用于征拆方面的工作经费支 出,党建工作经费(1 个项目)8 万元。全部实行项目支出绩效 目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 2 万元。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保 险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分: 赫山区征补事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区征补事务中心 2021 年 11 月 15 日 8

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