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赫山区全民健身服务中心2022年部门预算说明.doc

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益阳市赫山区全民健身服务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分:益阳市赫山区全民健身服务中心 2022 年部门预 算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分:益阳市赫山区全民健身服务中心 2022 年部门预 算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 益阳市赫山区全民健身服务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高;负责培训、 推广和开发体育健身项目;负责协调组织社会体育赛事及交流活 动;配合做好重大社会体育活动的组织实施工作;组织各类体育 培训班、学术讲座、专业技术报告会,开展科研活动,发挥咨询 作用;做好青少年体育培训、指导、教研等工作;协助做好体育 项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。 (二)机构设置 区全民健身服务中心为副科级事业单位,2022 年有全额拨 款编制 8 人,自收自支编制 11 人。退休人员 13 人,其中:财政 拨款退休 4 人,自收自支退休 10 人。 二、部门预算编制范围 2022 年纳入部门预算编制范围的只有益阳市区全民健身服 务中心本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算只有本级预算的汇总情况。收入包括一般 公共预算收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括保障单位 基本运行的经费,也包括体育竞赛、体育场馆、群众体育等专项 3 经费。 (一)收入预算:2022 年年初预算数 386.9688 万元,其中 一般公共预算拨款为 194.7387 万元,政府性基金预算拨款 0 万 元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,其他收入 142.2301 万元,上级补助收入 50 万元。收入较 去年减少 3.2857 万元,主要原因是在职人员减少,人员经费相 应减少。 (二)支出预算:2022 年年初预算数 386.9688 万元,其中, 文化旅游体育与传媒支出 335.6621 万元,社会保障和就业支出 32.1808 万元,卫生健康支出 19.1259 万元。支出较去年减少 3.2857 万元,主要原因是人员经费支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 194.7387 万元,较去年减少 2.6844 万元,主要原因是自收自支在职人员经费减少。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 139.7387 万元,是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 55 万元,是指单位 为完成特定行政工作任务和体育事业发展目标而发生的支出。其中 体育竞赛 10 万元,用于参加省、市青少年体育比赛;体育场馆 10 万元,用于对体育馆实施免费低收费开放的补助;群众体育 20 万元, 4 用于组织大众健身活动、举办区级大众运动会的支出;其他体育支 出 5 万元,主要用于参加省、市全民健身竞赛活动的参赛经费;运 动项目管理 10 万元,用于培养青少年体育后备人才。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 6.4004 万元, 较 2021 年增长 0.0635 万元,增长约 1%。主要原因是办公等公 用经费增加。 (二)“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 1.3 万元,其中一般公 共预算拨款预算 0.3 万元,其他资金预算 1 万元。公务接待费 1.3 万元,比去年减少 0.3 万元,原因是公务活动减少。公务用 车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,因公出国(境) 费 0 万元。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.3 万元,具体为公务接待 费 0.3 万元,比去年减少 0.3 万元,原因是公务活动减少。公务 用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,因公出国(境) 费 0 万元。 (三)政府采购情况 2022 年政府采购预算 60 万元,主要用于采购体育器材和体 育赛事服务,政府采购工程预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 5 (五)预算绩效目标情况 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 386.9688 万元,其中:基 本支出 232.9688 万元,项目支出 154 万元。全部实行整体支出 绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 194.7387 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 154 万元,其中:业 务工作经费(6 个项目)105 万元,运行维护经费 49 万元。全部 实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 55 万 元。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 6 用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保 险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分: 益阳市赫山区全民健身服务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区全民健身服务中心 2021 年 11 月 19 日 8

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