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2021年度益阳市赫山街道办事处部门预算报表.docx.xls

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收 支 预 算 总 表 赫山街道办事处 单位:元 收 项目 入 支 出 本年预算 项目 本年预算 一般预算拨款 15455799 一、一般公共服务支出 14574793 非税收入拨款 200000 二、外交支出 工资福利支出 7644876 200000 三、国防支出 商品和服务支出 912575 对个人和家庭的补助支出 1008504 纳入预算管理的非税收入拨款 专项收入 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 国有资产有偿使用收入 200000 一、基本支出 二、项目支出 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入(纳入预算管理) 九、社会保险基金支出 财政专户管理的非税收入拨款 项目 1215675 债务利息及费用支出 资本性支出 十、卫生健康支出 770455 对企业补助 事业性收费收入 十一、节能环保支出 对社会保障基金补助 其他收入(财政专户管理) 十二、城乡社区支出 其他支出 政府性基金收入拨款 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 26825 十四、交通运输支出 其他收入 1471733 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 593434 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 17154357 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 本年预算 9565955 7588402 7588402 收入总情况表 赫山街道办事处 单位:元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 201 03 201 03 01 208 合计 17154357 15455799 200000 26825 1471733 一般公共服务支出 14574793 13714771 200000 26825 633197 政府办公厅(室)及相关机构事务14574793 13714771 200000 26825 633197 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 14574793 13714771 200000 26825 633197 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 1215675 662374 553301 1215675 662374 553301 662374 148076 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 810450 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 405225 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 221 02 01 405225 770455 595839 174616 行政事业单位医疗 770455 595839 174616 行政单位医疗 770455 595839 174616 593434 482815 110619 住房改革支出 593434 482815 110619 住房公积金 593434 482815 110619 住房保障支出 02 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 页(2) 支出总体情况表 赫山街道办事处 单位:元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 17154357 9565955 7588402 一般公共服务支出 14574793 6986391 7588402 14574793 6986391 7588402 14574793 6986391 7588402 1215675 1215675 1215675 1215675 201 03 201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 01 208 05 行政运行(政府办公厅(室)及相关机 构事务) 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 810450 810450 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 405225 405225 770455 770455 行政事业单位医疗 770455 770455 行政单位医疗 770455 770455 593434 593434 住房改革支出 593434 593434 住房公积金 593434 593434 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 页(3) 财政拨款收支总体情况表 赫山街道办事处 单位:元 收 项目 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 一、一般公共服务支出 15455799 出 本年预算 13714771 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 662374 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 595839 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 482815 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 15455799 本年支出合计 Page 4 15455799 一般公共预算支出表 赫山街道办事处 单位:元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 15455799 8055601 7400198 一般公共服务支出 13714771 6314573 7400198 政府办公厅(室)及相关机构事务 13714771 6314573 7400198 行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务) 社会保障和就业支出 13714771 6314573 7400198 662374 662374 662374 662374 662374 662374 595839 595839 行政事业单位医疗 595839 595839 行政单位医疗 595839 595839 482815 482815 住房改革支出 482815 482815 住房公积金 482815 482815 201 03 201 03 01 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 02 01 页(5) 一般公共预算基本支出表(纵向) 赫山街道办事处 科目编码 ** 301 单位:元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 8055601 6375867 2964396 830148 830148 2 7369851 6375867 2964396 830148 830148 3 685750 116383 116383 723912 662374 723912 662374 595839 595839 482815 482815 685750 50000 685750 50000 30000 30000 30000 30000 10000 10000 10000 10000 30000 30000 115000 115000 49388 74082 49388 74082 262280 242280 20000 25000 993984 74508 262280 242280 20000 25000 993984 74508 13140 13140 906336 906336 页(6) 一般公共预算基本支出表(横向) 赫山街道办事处 单位:元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 ** ** 8 15 16 18 19 31 32 34 35 36 37 38 8055601 6375867 2964396 830148 116383 723912 662374 685750 50000 30000 30000 10000 10000 30000 115000 49388 74082 242280 20000 25000 993984 74508 13140 906336 830148 116383 723912 685750 50000 30000 30000 10000 10000 30000 115000 49388 74082 242280 20000 25000 993984 74508 13140 906336 政府办公厅(室 6314573 4634839 2964396 )及相关机构事务 行政运行(政 6314573 4634839 2964396 府办公厅(室)及 社会保障和就业支 662374 662374 相关机构事务) 出 行政事业单位养 662374 662374 老支出 机关事业单位 662374 662374 基本养老保险缴费 卫生健康支出 595839 595839 支出 行政事业单位医 595839 595839 疗 行政单位医疗 595839 595839 830148 116383 723912 685750 50000 30000 30000 10000 10000 30000 115000 49388 74082 242280 20000 25000 993984 74508 13140 906336 830148 116383 723912 685750 50000 30000 30000 10000 10000 30000 115000 49388 74082 242280 20000 25000 993984 74508 13140 906336 ** 合计 03 201 03 01 208 05 208 05 05 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 对个人和家庭的补助 一般公共服务支出 6314573 4634839 2964396 ** 201 商品和服务支出 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 津贴补贴 1 小计 基本工 资 2 3 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 4 5 奖金 伙食补 助费 6 7 绩效工 资 职业年 金缴费 10 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 11 12 595839 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 482815 小计 办公费 印刷费 17 水费 电费 物业管 理费 20 差旅费 因公出 国(境 )费 21 22 662374 662374 662374 595839 595839 595839 482815 482815 482815 住房改革支出 482815 482815 482815 住房公积金 482815 482815 482815 页(7) 维修( 护)费 租赁费 23 24 会议费 培训费 25 26 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 27 28 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 33 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职( 役)费 抚恤金 39 40 41 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 42 43 44 其他对 个人和 家庭的 补助 45 政府性基金预算支出表 赫山街道办事处 单位:元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(8) 三公经费统计表 赫山街道办事处 单位:元 2020年预计完成数 三公经费项目 2021年预算数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 115000 115000 0 0 115000 115000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115000 115000 0 0 115000 115000 0 0 因公出国(境)费用 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 公务用车购置费 接待费 页(9) 2021年政府采购预算表 赫山街道办事处 单位:元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位:元 年度预算申请资金(元) 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 合计 赫山街道办事处 赫山街道办事处 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责描述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 备注 产出指标 效益指标 ######## ######## 200000.0 # # 0 ######## ######## ######## # # # ######## ######## 200000.0 # # 0 负责并协助辖区范围内的 负责并协助辖区范围内的 ######## ######## ######## 负责全街道的财政收支情况,管理辖区范围内的综合治理,民政, 财税工作,确保收入及时 财税工作,确保收入及时 # # # 计划生育等日常事务 入库。 入库。 Page 11 单位项目支出绩效目标申报表 单位:元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 合计 赫山办 事处 赫山办 事处 赫山办 事处 赫山办 事处 赫山办 事处 赫山街 道梓园 赫山办 社区 事处 赫山办 事处 村级运 转经费 益阳麻 纺厂留 社区惠 守机构 民资金 管理经 费 社区经 费 公共服 务 公共服 务 公共服 务 公共服 务 夏文娟 彭智慧 夏文娟 夏文娟 2021-01- 2021-12- 村级运 01 01 转经费 2021-01- 2021-12- 留守处 01 01 人员经 2021-01- 2021-12- 社区惠 费及基 01 01 民资金 础设施 建设资 2021-01- 2021-12- 社区经 金 01 01 费 总计 ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # 公共财 政拨款 ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 组织实施 项目绩效目标 检查验收 产出指标 三年目 标 年度目 标 58204.0 0 58204.0 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 保村级 0 01 09 31 31 29 31 组织正 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2020-12- 2020-12- 确保留 常运转 01 01 01 31 31 31 守机构 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 正常运 惠及赫 01 09 31 31 29 31 转 山街道 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 15个社 保15个 01 09 31 31 29 31 区广大 社区正 居民群 常运转 众 保村级 组织正 常运转 确保留 守机构 正常运 惠及赫 转 山街道 15个社 保15个 区广大 社区正 居民群 常运转 众 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 长期绩效目标 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 页(12) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 质量指 标(年 度) 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位:元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(13) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题

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