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2022年赫山区新河大闸事务中心部门预算说明.doc

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益阳市赫山区新河大闸事务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区新河大闸事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占有使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分:赫山区新河大闸事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、 “三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 赫山区新河大闸事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 1、负责为已建水利工程正常运行提供管理保障。 2、负责撇洪新河灌区管理,工程运行日常维护,机械设备运行管理和安全 监测 (二)机构设置 根据赫山区编制委员会核定,益阳市赫山区新河大闸事务中心全额拨款 25 人,设主任 1 名,副主任 2 名全部纳入股级公益一类事业单位。 二、部门预算编制范围 益阳市赫山区新河大闸事务中心纳入 2022 年部门预算范围。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本单位预算。收入包括一般公共预算收入、非税收入、 事业单位经营服务收入、上级补助收入、其他收入;支出包括单位基本运行的经 费。 (一)收入预算,2022 年年初预算 202.7415 万元。其中,一般预算拨款 103.0201 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,纳入预算管理的非税收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元,其他收入 99.7214 万元.2022 年比 2021 年减少收入 2.274 万元。因 1 人调离单位。 (二)支出预算,2022 年年初预算 202.7415 万元。其中,社会保障和就业 3 支出 30.9756 万元,卫生健康支出 12.9065 万元,农林水支出 143.3717 万元, 住房保障支出 15.4878 万元。2022 年比 2021 年减少支出 2.274 万元。因 1 人调 离单位。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 103.0201 万元,较去年增加 1.2661 万元。 主要原因是今年考录一名全额人员。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 103.0201 万元,是指为保障单位机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及 对个人和家庭的补助支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年赫山区新河大闸事务中心运行经费当年一般公共预算拨款 0.6414 万元,去年为 0,今年比去年增加 0.6414 万元。主要原因是今年考录一名全额 人员。 备注:机关运行经费指本部门运行经费,公开口径为一般公开预算基本支出 中的商品和服务支出情况。 (二)“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 2 万元,其中一般公共预算拨款预算 0 万元,其他资金预算 2 万元。公务接待费 2 万元,公务用车购置费 0 万元,公务 用车运行维护费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元。与去年持平。 (三)政府采购情况 4 2022 年政府采购预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万 元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标 管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理, 实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间 内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本单位整体支出绩效目标 202.7415 万元,其中:基本支出 202.7415 万元,项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当 年拨款 103.0201 万元。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本单位无重点项目预算。 六、名词解释 (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公 共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。 其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、 保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 5 市间交通费、食宿费等支出。 第二部分: 赫山区新河大闸事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本单位公开的套表“2022 年赫山区新河大闸事务中心部 门预算表格”。 益阳市赫山区新河大闸事务中心 2021 年 11 月 22 日 6

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