益阳市赫山区工商业联合会2017年度部门决算公开说明.doc
赫山区工商业联合会 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 赫山区工商业联合会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区工商业联合会 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区工商业联合会 2017 年度部门决算情况说 明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山区工商业联合会概况 一、主要职能 加强非公有制经济人士的思想政治工作;参加政治协商, 发挥民主监督作用,积极参政议政;推动经贸交流和协作, 促进经济社会发展;加强行业商会建设,服务非公有制企业 发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;反映非公有 制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。 二、部门决算单位构成 机构设置情况:赫山区工商业联合会为机关行政单位, 本单位执行行政单位财务会计制度,内设办公室,宣教股, 会员部。 人员情况:核定全额拨款 7 名,其中行政编制 4 名、事业 编制 3 名,设主席 1 名(副处级)、副主席 1 名、纪检组长 1 名。 赫山区工商业联合会只有本级,没有其他二级预算单位, 因此,纳入 2017 年部门预算编制范围的只有赫山区工商业联 合会本级。 第二部分 赫山区工商业联合会 2017 年度部门决算 表 表 1:收入支出决算总表 2 表 2:收入决算表 表 3:支出决算表 表 4:财政拨款收入支出决算总表 表 5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区工商业联合会 2017 年度部门决算 情况说明 一、关于赫山区工商业联合会 2017 年度收入支出决算 总体情况说明 赫山区工商业联合会 2017 年度收入总计 102.3 万元,比 上年同期减少 13.4 万元,下降 11.6%;支出总计 88.6 万元, 比上年同期减少 27.1 万元,下降 23.4%。主要原因:一是公 车改革,本单位原来的一台公务用车交由公车平台管理,删 减了部分费用;二是赫山区中小企业服务中心机构的调整, 由本单位调至区工信局。 二、关于赫山区工商业联合会 2017 年度收入决算情况 说明 3 2017 年度收入合计 102.3 万元,其中:财政拨款收入 102.3 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、关于赫山区工商业联合会 2017 年度支出决算情况 说明 2017 年度支出合计 88.6 万元,其中:基本支出 88.6 万 元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%。 四、关于赫山区工商业联合会 2017 年度财政拨款收入 支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 102.3 万元,比上年同期 减少 13.4 万元,下降 11.6%;财政拨款支出总计 88.6 万元, 比上年同期减少 27.1 万元,下降 23.4%。主要原因:一是公 车改革,本单位原来的一台公务用车交由公车平台管理,删 减了部分费用;二是赫山区中小企业服务中心机构的调整, 由本单位调至区工信局。 五、关于赫山区工商业联合会 2017 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 4 一般公共预算财政拨款支出总计 88.6 万元,比上年同期 减少 27.1 万元,下降 23.4%。主要原因:一是公车改革,本 单位原来的一台公务用车交由公车平台管理,删减了部分费 用;二是赫山区中小企业服务中心机构的调整,由本单位调 至区工信局。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 83.8 万元,占 94.6%;扶贫支出 0.5 万元,占 0.6%;住房保障支出 4.2 万元,占 4.8%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.人员经费类工资福利款基本工资项财政拨款支出 35.9 万元,主要用于机关工作人员日常工资的发放。 2. 人员经费类工资福利款津贴补贴项财政拨款支出 13.1 万元,主要用于机关工作人员日常津贴补贴的发放。 3. 人员经费类工资福利款机关事业单位基本养老保险 缴费项财政拨款支出 3.2 万元,主要用于机关工作人员基本 养老保险缴费。 4. 人员经费类工资福利款职业年金缴费项财政拨款支 出 3 万元,主要用于机关工作人员职业年金缴费。 5. 人员经费类对个人和家庭的补助款住房公积金项财 政拨款支出 4.2 万元,主要用于机关工作人员住房公积金缴 费。 6. 公用经费类商品和服务支出款印刷费项财政拨款支 5 出 2.8 万元,手续费 0.1 万元,水电费 0.4 万元,邮电费 0.4 万元,差旅费 0.6 万元,维修(护)费 0.3 万元,会议费 11.6 万元,培训费 0.9 万元,公务接待费 2.4 万元,劳务费 1.9 万元,工会经费 0.7 万元,其他交通费用 0.5 万元,其他商 品和服务支出 6.6 万元。主要用于机关工作正常运转。 六、关于赫山区工商业联合会 2017 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.6 万元, 其中人员经费支出 59.5 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房 公积金等;公用经费支出 29.1 元。主要包括:办公费、印刷 费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。 七、关于赫山区工商业联合会 2017 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 赫山区工商业联合会没有政府性基金收入,也没有政府 性基金安排的支出,故本表无数据。 八、关于赫山区工商业联合会 2017 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 6 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元,支 出决算为 2.4 万元,完成预算的 80%,其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行 费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算 为 2.4 万元,完成预算的 80%。2017 年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因:严格按照财务相关规定尽量 压缩“三公”费用的支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元, 其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元,占 0%;公务接待费支出 决算为 2.4 万元,占 100%。2017 年度“三公”经费支出决 算数小于上年决算数的主要原因:公车改革和公务经费的缩 减。 1、因公出国(境)情况说明 因公出国(境)团组数 0 个,0 人,因公出国(境)的 开支内容无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出:0 万元,购置数 0 台,保有量 0 台 运行经费支出:0 万元。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 2.4 万元,国内公务接待 14 批次,接待 482 7 人。接待支出主要用于招商引资和异地商协会之间的工作交 流。 九、其他重要事项的情况说明 (一)预决算收支增减变化情况。 本年度预算收入 75.38 万元,较上年预算收入 62.83 万 元增加 12.55 万元,本年度决算支出 106.9 万元,较上年决 算支出 120.28 万元减少 13.38 万元。主要原因:一是公车改 革,本单位原来的一台公务用车交由公车平台管理,删减了 部分费用;二是赫山区中小企业服务中心机构的调整,由本 单位调至区工信局。 (二)机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 83.8 万元,较上年 108.3 万元减少 24.5 万元,减少 22.6%,主要原因是:一是 公车改革,本单位原来的一台公务用车交由公车平台管理, 删减了部分费用;二是赫山区中小企业服务中心机构的调整, 由本单位调至区工信局。 (三)政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 0 万元,其中,政府采购货物 支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元 (四)国有资产占用情况。 8 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆;单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 200 万元以上专用设 备 0 台(套!) (五)预算绩效情况的说明。 为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念, 强化支出责任,提高财政资金使用效益,我单位根据益阳市 财政局《关于做好 2017 年度预算绩效自评工作的通知》(益 财绩〔2018〕113 号)的部署,认真组织进行了 2017 年度预 算绩效评价工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 9 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 10 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 益阳市赫山区工商业联合会 2018 年 9 月 18 日 11