汽车站街道2019年部门决算公开数据表.docx
收入支出 决算总表 公开 01 表 部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 1,349.18 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 29 1,567.07 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 627.94 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 248.80 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 130.35 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 29.45 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 1.44 22 二十二、其他支出 0.00 23 本年收入合计 50 51 24 1,977.12 本年支出合计 52 1,977.12 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 1,977.12 55 总计 56 1,977.12 收入决 算表 部门:邵阳市双清区汽车站街道办事 处 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 附属 本年收 财政拨 上级补 事业 经营 单位 入合计 款收入 助收入 收入 收入 上缴 收入 1 2 1,977.1 1,349.1 2 8 3 4 5 6 0.0 0.00 0.00 0.00 0 其他收入 7 627.94 1,567.0 7 1,555.0 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7 2010301 行政运行 423.63 2010302 一般行政管理事务 49.25 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 1,082.1 2010399 出 9 20106 财政事务 4.00 2010602 一般行政管理事务 4.00 20110 人力资源事务 8.00 2011099 其他人力资源事务支出 8.00 208 社会保障和就业支出 248.80 20802 民政管理事务 248.80 2120399 其他城乡社区公共设施支出 34.97 221 住房保障支出 29.45 22102 住房改革支出 29.45 2210201 住房公积金 29.45 224 灾害防治及应急管理支出 1.44 22401 应急管理事务 1.44 2240101 行政运行 1.44 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 201 一般公共服务支出 939.14 0.00 0.00 0.00 0.00 627.94 927.14 0.00 0.00 0.00 0.00 627.94 423.63 49.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.25 0.00 0.00 0.00 0.00 627.94 4.00 4.00 8.00 8.00 248.80 248.80 34.97 29.45 29.45 29.45 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处 金额单位:万元 项目 本年支出合 功能分类科目编码 科目名称 栏次 计 1 合计 基本支出 项目支出 2 上缴上 经营支 对附属单位补助 级支出 出 支出 3 4 5 6 1,977.12 1,880.84 96.27 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,567.07 1,470.80 96.27 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,555.07 1,458.80 96.27 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 423.63 423.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 49.25 49.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,082.19 985.91 96.27 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 2010602 20110 2011099 财政事务 一般行政管理事务 人力资源事务 其他人力资源事务支出 208 社会保障和就业支出 248.80 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 248.80 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 248.80 248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 212 城乡社区支出 130.35 130.35 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 71.39 71.39 0.00 0.00 0.00 0.00 23.39 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 27.50 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.97 34.97 0.00 0.00 0.00 0.00 34.97 34.97 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 221 住房保障支出 29.45 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.45 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 29.45 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处 收 金额单位:万元 入 支 出 一般公共 项目 行次 金额 项目 行次 合计 预算财政 拨款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 栏次 1,349.18 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 30 939.14 939.14 0.00 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 248.80 248.80 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 130.35 130.35 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 29.45 29.45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 1.44 1.44 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 1,349.18 1,349.18 0.00 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 52 1,349.18 本年支出合计 53 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 0.00 0.00 0.00 28 总计 29 57 1,349.18 总计 58 1,349.18 1,349.18 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算 财政拨款支出 决算表 公开 05 表 汽车站街道办事处 金额单位:万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,349.18 1,252.91 96.27 201 一般公共服务支出 939.14 842.87 96.27 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 927.14 830.87 96.27 2010301 行政运行 423.63 423.63 0.00 2010302 一般行政管理事务 49.25 49.25 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 454.25 357.98 96.27 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 248.80 248.80 0.00 20106 2010602 20110 2011099 208 财政事务 一般行政管理事务 人力资源事务 其他人力资源事务支出 社会保障和就业支出 20802 2080208 民政管理事务 基层政权和社区建设 248.80 248.80 0.00 248.80 248.80 0.00 212 城乡社区支出 130.35 130.35 0.00 21201 城乡社区管理事务 71.39 71.39 0.00 2120101 行政运行 23.39 23.39 0.00 2120102 一般行政管理事务 27.50 27.50 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.50 20.50 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 34.97 34.97 0.00 34.97 34.97 0.00 21202 2120201 21203 2120399 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 221 住房保障支出 29.45 29.45 0.00 22102 住房改革支出 29.45 29.45 0.00 2210201 住房公积金 29.45 29.45 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 1.44 1.44 0.00 22401 应急管理事务 1.44 1.44 0.00 2240101 行政运行 1.44 1.44 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨 款基本支出决算表 公开 06 表 部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处 金额单位:万元 人员经费 科目编码 公用经费 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 701.88 302 30101 基本工资 287.83 30201 办公费 30102 津贴补贴 141.97 30202 30103 奖金 30106 30107 30108 债务利息及费用支出 0.00 31.95 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.50 30702 国外债务付息 0.00 96.07 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 40.77 30204 手续费 0.03 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 42.74 30205 水费 0.38 31002 办公设备购置 0.00 17.45 30206 电费 3.42 31003 专用设备购置 0.00 机关事业单位基本养老保险缴 费 商品和服务支出 200.29 307 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 4.17 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 15.96 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 67.99 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.15 30213 维修(护)费 5.54 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 6.92 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 178.95 30215 会议费 0.52 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.08 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 1.77 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 70.55 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 47.04 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 35.86 30226 劳务费 43.20 399 30307 医疗费补助 4.02 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 20.03 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 21.48 30239 福利费 公务用车运行维护 人员经费合计 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 2.99 39999 费 其他交通费用 9.83 税金及附加费用 0.00 30240 30299 0.00 39908 其他商品和服务支 其他支出 880.83 公用经费合计 200.29 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预 算财政拨款 “三公”经 费支出决算 表 公开 07 表 汽车站街道 金额单位:万元 合计 国(境) 费 1 2 0.00 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 小计 3 0.00 公务用车 公务用车运行 公务接待费 购置费 费 4 5 0.00 6 0.00 合计 7 0.00 2.99 因公出国 公务用车购置及运行费 (境)费 小计 8 9 0.00 2.99 0.00 58.92 出 预算数 0.00 公务用车购 公务用车 置费 运行费 10 11 0.00 2.99 公务接待费 12 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金 预算财政拨 款收入支出 决算表 汽车站街道 公开 08 表 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 小计 1 2 3 基本支出 项目支出 4 5 年末结转和结余 6