火车站乡2019年部门决算公开表.docx
收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 部门:邵阳市双清区火车站乡人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 金额 项目 1 栏次 339.15 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 292.49 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 631.64 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 361.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.78 0.00 0.00 92.62 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 0.00 0.72 0.00 631.64 0.00 0.00 27 总计 28 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 631.64 55 56 总计 631.64 收入决算表 公开 02 表 部门:邵阳市双清区火车站乡人民政府 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010399 20105 2010502 20106 2010602 20132 2013299 208 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 统计信息事务 一般行政管理事务 财政事务 一般行政管理事务 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 附属 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营 单位 入合计 款收入 助收入 入 收入 上缴 收入 1 631.64 361.87 312.73 272.57 12.35 27.80 0.66 0.66 8.48 8.48 40.00 40.00 78.78 2 339.15 286.24 284.93 272.57 12.35 0.00 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 17.53 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 292.49 75.62 27.80 0.00 0.00 27.80 0.00 0.00 7.82 7.82 40.00 40.00 61.25 20802 民政管理事务 2080208 基层政权和社区建设 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120102 一般行政管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 61.25 61.25 17.53 17.53 92.62 46.00 33.00 13.00 46.62 46.62 78.00 18.00 18.00 60.00 42.00 15.00 3.00 19.66 19.66 19.66 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 17.53 17.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 19.66 19.66 19.66 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.25 61.25 0.00 0.00 92.62 46.00 33.00 13.00 46.62 46.62 63.00 18.00 18.00 45.00 42.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门:邵阳市双清区火车站乡人民政府 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出 项目支 基本支出 合计 出 上缴上 级支出 经营支 对附属单位补 出 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 631.64 631.64 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 361.87 361.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 312.73 312.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 272.57 272.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 27.80 27.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 8.48 8.48 0.00 0.00 0.00 0.00 8.48 8.48 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他组织事务支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 78.78 78.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 61.25 61.25 0.00 0.00 0.00 0.00 61.25 61.25 0.00 0.00 0.00 0.00 17.53 17.53 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 17.53 17.53 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 92.62 92.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 20106 2010602 20132 2013299 2080208 20808 2080801 统计信息事务 一般行政管理事务 财政事务 一般行政管理事务 组织事务 基层政权和社区建设 抚恤 2120102 一般行政管理事务 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.62 46.62 0.00 0.00 0.00 0.00 46.62 46.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 2120399 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 21307 其他扶贫支出 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:邵阳市双清区火车站乡人民政府 收 项目 金额单位:万元 入 支 行次 金额 项目 出 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预算财 财政拨款 政拨款 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 栏次 339.15 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 339.15 本年支出合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2 286.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.53 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 0.00 0.72 0.00 3 286.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.53 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 0.00 0.72 0.00 339.15 339.15 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 26 0.00 55 27 0.00 56 28 57 总计 29 339.15 总计 58 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 0.00 339.15 339.15 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:邵阳市双清区火车站乡人民政府 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 20105 2010502 20106 2010602 208 20808 2080801 213 21307 2130705 221 22102 2210201 224 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 统计信息事务 一般行政管理事务 财政事务 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 339.15 286.24 284.93 272.57 12.35 0.66 0.66 0.66 0.66 17.53 17.53 17.53 15.00 15.00 15.00 19.66 19.66 19.66 0.72 339.15 286.24 284.93 272.57 12.35 0.66 0.66 0.66 0.66 17.53 17.53 17.53 15.00 15.00 15.00 19.66 19.66 19.66 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:邵阳市双清区火 金额单位:万 车站乡人民政府 元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 292.95 302 30101 基本工资 177.90 30201 办公费 30102 津贴补贴 95.40 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 30108 30109 30110 30111 商品和服务支出 决算数 科目 编码 28.67 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 310 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更 0.00 资本性支出 0.00 费 新 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 30113 住房公积金 19.66 30212 30114 医疗费 30199 303 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 因公出国(境) 费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 对个人和家庭的补助 17.53 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 17.53 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 13.67 399 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.00 30239 其他交通费用 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 0.00 39908 众性自治组织补贴 0.00 0.00 39999 0.00 0.00 0.00 15.00 其他支出 0.00 人员经费合计 310.48 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 公用经费合计 28.67 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 部门:邵阳市双清区火车站乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 此表无数据 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6