赫山区工业和信息化局2017年度部门预算公开说明.docx
赫山工信局 2017 年预算公开情况说明 一、工信局单位概况 (一)、 部门职能 赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门,主管全 区工业和信息化工作,主要职责是拟定并组织实施新型工业 化总体规划、产业规划、投资规划;监测分析全区工业经济 运行态势,协调解决工业经济运行中存在的突出问题;负责 工业和信息化领域的法律法规和规章执行情况的监督检查; 推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业;拟定促 进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施,促进中小 企业发展;开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作; 拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大 问题;拟定全区信息安全发展战略、规划,参与处理网络与 信息安全的重大事件,协调共用通信网、互联网、广播电视 网和其他专用通信网的规划建设;促进软件业和信息服务业 的发展;实施行业管理,开展电力行政执法工作;开展人才 开发与培训;负责企业帮扶、搅拌站整治、安全生产、综治 维稳等工作;管理二级企事业单位的各项事宜。 (二)、部门预算单位构成 赫山区工信局一级预算管理的行政单位,内设办公室、 人事股、财务审计股、运行监测股(推进新型工业化管理办 公室)、投资服务股(招商办)、中小企业股(政务服务 股)、信息化推进股(区国防动员委员会信息化办公室)、 监察室,下辖 14 个二级企事业单位,全系统共有干职工 2300 多人。 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围的只有工信局本级 三、部门收支总体情况 2017 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预 算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括 事业事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局 属事业单位基本运行的经费, 也包括局归口管理的运行监测、 推新、系统补助资金等专项资金。 (一)收入预算,2017 年年初预算数 695 元,其中,一 般公共预算拨款 358 元,其他收入 337 元。收入较去年 750 万元减少 55 万。 (二)支出预算,2017 年年初预算数 695 万元,其中, 一般公共服务支出 609 万元,医疗卫生与计划生育支出 48 万元,住房保障支出 38 万元。支出较去年减少 55 万元 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 358.6 万元,具体安排 情况如下: (一)基本支出:2017 年年初预算为 266 万元,是指 为报账单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2017 年年初预算数为 92 万元,是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对市县专项补助等。其中:系统专项补助 50 万元,主要用 于用于二级机构补助;墙改办定额补助 10 万元,主要用于 补助墙改办;信访维稳 5 万元,主要用于信访维稳;运行监 测费 15 万元,主要用于运行监测;推进新型工业化 12 万元, 主要用于推进新型工业会。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2017 年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 266 万元,比 2016 年预算减少 60 万元,下降 了 16.7%。其中工资福利支出 221 万元,商品和服务支出 26 万元,对个人和家庭的补助支出 19 万元。2016 年我单位严 格落实中央“八项规定”,厉行节约。 2、“三公”经费预算 2017 年,“三公”经费预算数 94.8 万元,其中因公出 国(境)费 0 万元,公务接待费 70 万元,公务用车购置及 运行费 24.8 万元(其中,公务用车购置费为 0 元,公务用 车运行费 24.8 万元)。2017 年“三公”经费预算与 2016 年 持平。 3、政府采购情况 2017 年赫山区工信局政府采购预算总额为 0 万元。 六、名词解释 1.机关运行经费:是指各部门的公共经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2. “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经 费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。