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益阳市赫山区新河大闸事务中心2021年部门预算公开.doc

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益阳市赫山区新河大闸事务中心 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区新河大闸事务中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)一般性支出情况 (四)政府采购情况 1 (五)国有资产占用使用情况 (六)预算绩效目标情况 (七)重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 益阳市赫山区新河大闸事务中心 2021 年部门预 算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 益阳市赫山区新河大闸事务中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 1.负责为已建水利工程正常运行提供管理保障。 2.负责撇洪新河灌区管理,工程运行日常维护,机械设备运 行管理和安全监测 (二)机构设置 根据赫山区编制委员会核定,益阳市赫山区新河大闸事务中 心全额拨款 25 人,设主任 1 名,副主任 2 名全部纳入股级公益 一类事业单位。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区新河大闸事务中心纳入 2021 年部门预算范围。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本单位预算。收入包括一般公共预算 收入、非税收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其他 收入;支出包括单位基本运行经费。 (一)收入预算:2021 年年初预算 205.02 万元。其中,一 般预算拨款 101.75 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,纳入预 算管理的非税收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,其他收入 3 103.26 万元。因单位 2020 年未纳入部门预算,故无参考基数。 (二)支出预算:2021 年年初预算 205.02 万元。其中,社 会保障和就业支出 31.49 万元,卫生健康支出 13.12 万元,农林 水支出 144.66 万元,住房保障支出 15.74 万元。因单位 2020 年 未纳入部门预算,故无参考基数。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 101.75 万元,因单位 2020 年未纳入部门预算,故无参考基数。具体安排情况如下: (一)基本支出:2021 年年初预算数为 101.75 万元,是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 (二)项目支出:2021 年年初预算数为 0 万元。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2021 年赫山区新河大闸事务中心运行经费当年一般公共预 算拨款 0 万元。因单位 2020 年未纳入部门预算,故无参考基数。 备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般 公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。 4 (二) “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 2 万元,其中一般公共 预算拨款预算 0 万元,其他资金预算 2 万元。公务接待费 2 万元, 公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,因公出国 (境)费 0 万元。因单位 2020 年未纳入部门预算,故无参考基 数。 (三)一般性支出情况 2021 年本单位没有安排会议费、培训费。 (四)政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 (五)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (六)预算绩效目标情况 2021 年本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本单位整体支出绩效目标 205.02 万元,其中:基本 支出 205.02 万元,项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理,涉及一般公共预算当年拨款 101.75 万元。 5 (七)重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本单位无重点项目预算。 七、名词解释 (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 (二) “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、 保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分: 益阳市赫山区新河大闸事务中心 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 6 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本单位公开的套表“2021 年益阳市赫山 区新河大闸事务中心部门预算表格”。 益阳市赫山区新河大闸事务中心 2021 年 1 月 23 日 7

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