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赫山区信访局2022年部门预算说明.doc

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赫山区信访局 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区信访局 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分:赫山区信访局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 赫山区信访局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 认真贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、 市委、 区委关于新时期信访工作的要求,在履行职责过程中坚持和加强 党对区信访局工作的集中统一领导,坚持为群众服务理念,当好 政府与群众的桥梁组带纽带,全心全意为人民群众解决实际困难。 主要职责:1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题,向区 属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检 查。2、定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题, 及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。 3、 根据领导的指示和交办意见,直接调查处理或督促指导责任单位 处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。4、受区委、区政府 委托,牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠 纷。5、拟制全区有关信访工作的行政规范性文件,部署检查考 核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作,加强信访办理 政策业务指导。6、负责全区“互联网+信访”工作,指导、督促 各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。 7、负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工 3 作。8、完成区委、区政府交办的其他任务。 (二)机构设置 根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室 4 个,一个 二级机构。 内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、网络信 访室 所属二级机构:赫山区人民来访接待中心,正股级公益一类 事业单位,全额拨款事业编制 4 名。 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区信访局部门预算编制范围包括: 1、益阳市赫山区信访局部门本级 2、益阳市赫山区人民来访接待中心(二级机构) 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费。 (一)收入预算:2022 年年初预算数 143.7409 万元,其中 一般公共预算拨款为 129.3180 万元,政府性基金预算拨款 0 万 元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,其他收入 14.4229 万元,上年结转 0 万元。收入预算比 上年增加 20.3297 万元,其中一般公共预算拨款增加为 18.7910 万元,其他收入增加 1.5387 万元,主要是新增人员经费。 (二)支出预算:2022 年年初预算数 143.7409 万元,其中,一 4 般公共服务支出 109.1094 万元,社会保障支出 17.2044 万元, 卫生健康支出 9.12 万元,住房保障支出 8.3071 万元。支出预算 比去年增加 20.3297 万元,其中基本支出增加 20.3297 万元,主 要是增加了信访事务支出 14.998 万元,社会保障和就业支出增 加 2.8155 万元、卫生健康支出增加 1.1437 万元、住房保障支出 增加 1.3725 万元,主要是新增了人员支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 129.3180 万元,较去年增加 18.791 万元,主要原因是一般公共预算服务支出预算增加 14.3979 万元,社会保障和就业支出预算增加 1.8769 万元,卫 生健康支出预算增加 1.1437 万元,住房保障支出预算增加 1.3725 万元。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 111.6180 万元,是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 17.7 万元,是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中: 信访办案及业务费 50000 元,主要用于信访办案方面;挂职干部工 作经费 10000 元,主要用于挂职干部方面;接访费 50000 元,主要 用于信访接待方面;网络费 7000 元,主要用于网络维护方面;联系 5 会议办公室 40000 元,主要用于会议支出方面;党建经费 20000 元, 主要用于单位基层党组织开展党建活动。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.8787 万元, 比 2021 年预算 11.212 万元增加 2.6667 万元,增长 23.78%。主 要原因是增加了车改补助与办公费支出。 (二) “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 4.2 万元,其中一般公 共预算拨款预算 1 万元,其他资金预算 3.2 万元。1、公务接待 费 3.8 万元,与去年持平;2、公务用车购置费 0 万元,与去年 持平;3、公务用车运行维护费 0.4 万元,比去年持平,因公出 国(境)费 0 万元,与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 1 万元,具体为公务接待 费 1 万元,与去年持平,公务用车购置费 0 万元,与去年持平, 公务用车运行维护费 0 万元,与去年持平,因公出国(境)费 0 万元,与去年持平;其他资金安排公务接待费 2.8 万元,与去年 持平,公务用车运行维护费 0.4 万元,与去年持平。 (三)政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 6 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区信访局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 143.7408 万元,其中:基 本支出 126.0408 万元,项目支出 17.7 万元。全部实行整体支出 绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 129.3180 万元。 2022 年本部门无单位项目支出绩效目标。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保 险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分: 赫山区信访局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2022 年赫山区信访 局部门预算表格”。 益阳市赫山区信访局 2021 年 11 月 23 日 8

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