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区益阳市资阳区新桥河镇人民政府2020年部门决算绩效评价报告.docx

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资阳区新桥河镇人民政府 2020 年部门预算绩效自评 一、部门基本情况 1、职能职责 (1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令,发布决定和命令; (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育 事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体 所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; (4)保护各种经济组织的合法权益; (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; (6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利; (7)办理上级人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 新桥河镇人民政府设 5 个办公室和 7 个站所,分别为: 党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、 社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、财政所、 民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务 站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。 二、部门预算单位构成 1、部门本级 资阳区新桥河镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单 位,因此,纳入 2020 年部门预算编制范围的只有资阳区新桥 河镇人民政府本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支 出既包括保障政府机关基本运行的经费,也包括资阳区新桥河 镇人民政府归口管理专项经费。 1、收入预算:2020 年年初预算 2068.97 万元,其中:一 般公共预算拨款 1938.47 万元,纳入专户管理的非税收入拨 款 0 万元,上级补助资金安排 0 万元,附属单位上缴收入安 排 0 万元,事业单位经营服务收入 0 万元,政府性基金拨款 0 万元,结转结余安排 0 万元,上级转移支付收入 2.5 万元, 其他收入 128 万元;收入较去年增加 55.31 万元。主要原因 一是人员工资的增加;二是各项目资金的增加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入,也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 2、支出预算:2020 年年初预算 2068.97 万元,其中,一 般公共服务 655.07 万元,科学技术 5 万元,文化旅游体育与 传媒支出 3.5 万元,社会保障和就业 105.78 万元,卫生健康 支出 126.62 万元,城乡社区支出 2 万元,农林水支出 1121.31 万元,住房保障支出 49.69 万元。支出较去年增加 55.31 万元。 主要原因一是人员工资的增加;二是各项目资金的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款(指经费拨款和纳入一般公 共预算管理的非税收入拨款)收入 1938.47 万元,具体安排情 况如下: 1、基本支出:2020 年年初预算数为 663.62 万元,是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出:2020 年年初预算数为 1274.85 万元,是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 科学技术支出 5 万元,主要用于村级科技方面;文化体育与传 媒支出 1 万元,主要用于群众文化方面;社会保障和就业支出 105.78 万元,主要用于民政管理事务、行政事业离退休等方 面;卫生与健康支出 126.62 万元,用于其他卫生健康支出; 城乡社区支出 2 万元,主要用于社区支出;农林水支出 1034.45 万元,主要用于农业、对高校毕业生到基层任职补助、 其他农业支出、农村综合改革等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年镇内设党政综合办公室、财政所、人力资源和 社会保障站等运行经费当年一般公共预算拨款 67.02 万元, 比 2019 年预算增加了 12.42 万元,原因是增加了人员预算。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数 13.5 万元,即:公务接待 费 10 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.5 万元,因公出国(境)费 0 万元,较 2019 年减少了 0.5 万元,原因是缩减开支,逐年递减。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 领导干部用车 0 辆,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加(减少)车辆 0 台,预计购置 单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年新桥河镇人民政府部门单位政府采购预算数额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预 算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2068.97 万元,其中: 基本支出 791.25 万元,项目支出 1277.72 万元。本单位实行 部门预算绩效目标管理的项目共 8 个,涉及一般公共预算拨款 1222.88 万元,主要绩效目标是:项目资金的到位,保障村级 的安全运转,带动农村经济发展,提高居民的生活质量,让群 众满意度达到较好水平。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 八、名词解释 1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货 物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公“经 费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维 修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况(见附表) 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算经济分 类) 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分 类) 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按 部门预算经济分类) 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按 政府预算经济分类) 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济 分类) 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济 分类) 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和 家庭的补助(按部门预算经济分类) 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和 家庭的补助(按政府预算经济分类) 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按 部门预算经济分类) 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按 政府预算经济分类) 20、“三公”经费情况表-一般公共预算

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