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2019年度沅江市退役军人事务系统部门决算公开.docx

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沅江市退役军人事务系统2019年度部门决 算说明 第一部分 沅江市退役军人事务局单位概况 一、主要职能 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障 和安置优抚等工作政策法规,拟订市退役军人事务发展规 划和政策,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和 人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、 退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择 业、就业退役军人服务管理工作。 组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役 军人和随军家属就业创业。 组织协调落实全市移交地方的离休退役军人、符合条 件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并 指导实施。 组织和指导全市拥军优属工作。负责全市烈士及退役 军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依 法承担英雄烈士保护相关工作。 指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政 策措施的落实;开展全市退役军人权益维护和有关人员的 帮扶援助工作。 根据省级民政部门下达的年度接收安置计划,负责军休干 部、无军籍职工的安置和接收安置工作。 全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇,为 军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有 所学、老有所为、老有所乐创造条件。 根据工作实际,及时研究解决军休干部服务管理工作中的 重要问题,协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问 题。 负责荣军老人供养、收养工作,实现复员退伍军人老 有所依、老有所养;承办上级交付的其他工作任务。 二、机构设置 我单位成立于 2019 年,为全额拨款行政单位,内设综 合办公室、人事财务股、拥军优抚股、权益维护股、移交 安置股 5 个股室,下设 3 个公益类二级事业机构(市退役 军人服务中心、市光荣院和市军队离休退休干部休养所) 。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看,沅江市退役军人事务局单位部门 决算包括局机关本级决算及所属二级机构决算。 第二部分 沅江市退役军人事务系统 2019 年度部门决 算表(见附表) 第三部分 沅江市退役军人事务系统 2019 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1015 万元,比上年同期增加 1015 万元,增长 100%,主要原因:我汇总单位为 2019 年新成立 单位,无上年对比数据。支出总计 703 万元,比上年同期 增加 703 万元,增长 100%,主要原因:我汇总单位为 2019 年新成立单位,无上年对比数据。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1015 万元,其中:财政拨款收入 868 万元,占 85.52%;事业收入 129 万元,占 12.71%;经 营收入 0 万元,占 0%;其他收入 18 万元,占 1.77%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 703 万元,其中:基本支出 396 万 元,占 56.33%;项目支出 307 万元,占 43.67%;经营支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 868 万元,比上年同期增 加 868 万元,增长 100%;财政拨款支出总计 703 万元,比 上年同期增加 703 万元,增长 100%。主要原因:我汇总单 位为 2019 年新成立单位。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 868 万元, 比上年同期增加 868 万元,增长 100%;一般公共预算财政 拨款支出总计 703 万元,比上年同期增加 703 万元,增长 100%。主要原因:我汇总单位为 2019 年新成立单位。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共预算拨款支出703万元,其中社会保障和就业 支出689万元,占98%。其中住房保障支出14万元,占2%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度财政拨款支出决算为703万元,按经济分类: 工资福利支出132万元,比上年增加100%。商品和服务支出 107万元,比上年增加100%。资本性支出82万元,比上年增 加100%。对个人和家庭的补助382万元,比上年增加100%。 原因:2019年我单位新成立。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396 万元, 其中人员经费支出 324 万元,主要包括:伙食补助费和其 他工资福利支出;公用经费支出 72 万元。主要包括:办公 费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因 公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、其他资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元, 比上年同期减少 0 万元;政府性基金预算财政拨款支出总 计 0 万元,比上年同期减少 0 万元。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 7.42 万元,其中:公务接待费支出决算为 0.9 万元,公务用车运行维护费 6.52 万元。2019 年度“三公” 经费支出决算数大于预算数的主要原因:2019 年 3 月我单 位新成立,无年初预算,汇总单位无上年对比数据。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.42 万 元,其中:公务接待费支出决算为 0.9 万元,占 12.13%。 公务用车运行维护费 6.52 万元,占 87.87%。国内公务接待 5 批次,接待 62 人。公务用车保有量 2 辆。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 我单位根据年初设定的绩效目标,认真抓好项目支出, 项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年部门决算中项目绩效自评结果为良好。 (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年我单位项目支出 307 万元,专项资金项目总体评 价是:项目科学合理,项目管理规范,项目监管到位,项 目完成较好,项目质量较高。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 本单位 2019 年度机关运行经费支出 30.83 万元,较上 年增加 30.83 万元,增加 100%,增减变化的主要原因是: 我汇总单位为 2019 年新成立单位,汇总单位无上年对比数 据。 (二)政府采购支出情况。 本单位 2019 年度政府采购 81.84 万元,其中,政府采 购货物支出 33.53 万元,政府采购工程支出 48.31 万元。其 中中小企业占政府采购比例达 100%。 (三)国有资产占用情况。 本单位年末有2辆公务车辆。年末无单价50万元以上通 用设备。年末无单价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入, 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 附件:2019年度沅江市退役军人事务系统部门决算公 开表格

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