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赫山区供销社2022年部门预算公开.docx

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赫山区供销社 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区供销社 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分:赫山区供销社 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 第一部分: 赫山区供销社 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 赫山区供销社为公益一类全额拨款事业单位,主要职责是: 1、贯彻落实中央、省、市、区委及上级社的方针、政策部署, 针对本地区农业供给侧结构改革的要求,发展农村合作经济组织, 服务美丽乡村建设,打造为农、务农、姓农的综合服务体系。 2、研究和完善全区深化供销社合作社综合改革实施方案,探索 一条符合本区实际的综合改革路径,指导和监督社有企业改革与发 展,引导农业龙头企业和各类农业经营主体采取资金合作,技术合 作,劳务合作等形式发展新型农村合作经济组织,进一步完善供销 合作社的基层组织建设,进一步夯实为农服务平台。 3、指导全区供销合作社联合社的业务活动,抓好专业市场管理, 探索新时代农村现代流通网络建设,引导和带动农民专业合作社的 发展。 4、负责管理全系统现有资产,确保资产收益最大化;协调有关 部门维护供销合作组织和社有企业合法权益。 5、加快深化我区供销综合改革步伐,使供销社成为与农民联结 更紧密,为农服务功能更完善,市场化运行更高效的合作经济组织 体系;成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。 6、完成区委、区政府交办的其他任务。 (二)机构设置 根据赫山区编制委员会核定,我社机关内设股室 8 个人,包括: 理事会、监事会及办公室、人事股、财务审计股、资产管理股、合 作指导股和再生资源管理办公室。机关定编 26 人,实有在职人员 22 人,离退休人员 37 人。 二、部门预算编制范围 本单位只有部门本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2022 年部门预算编制范围的只有区供销社本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算只有区社本级预算。收入包括一般公共预算拨 款收入,纳入预算管理的非税收入(国有资产出租收入)和其他收 入;支出既包括保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及处 理系统历史遗留问题而发生的各项支出、也包括为完成特定行政工 作任务或者事业发展目标发生的支出。 (一)收入预算:2022 年年初预算数 444.84 万元,其中一般 公共预算拨款为 345.7 万元,纳入预算管理的非税收入(国有资产 出租收入)为 42 万元,其他收入 57.14 万元。收入较去年减少 31.31 万元,主要原因是其他收入减少 37.21 万元。 (二)支出预算:2022 年年初预算数 444.84 万元,其中,一 般公共服务支出 354.29 万元,社会保障支出 38.31 万元,卫生健康 支出 33.34 万元,住房保障支出 18.9 万元。支出较去年减少 31.28 万元,主要原因是商品服务支去减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 354.7 万元,较去年增加 5.92 万元,主要原因是单位工资基数发生变化,遗属补助提高。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 262.67 万元,是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 83.03 万元,是指单位 为完成特定行政工作任务或者事业发展目标发生的支出,其中:用 于解决系统遗留原企业退休行政干部比照行政退休发放津补贴 7.51 万元、系统维稳经费 5 万元、全区再生资源市场管理费用 5 万元、 系统专项补助、解决系统改制、未改制企业历史遗留问题 60 万元、 伤残人员伤残保证金 3.52 万元、党建经费 2 万元等。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 190.1 万元,比 2021 年预算增加 3.1 万元,增长 1.6%。 (二)“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 10.5 万元,全为纳入预算 管理的非税收入拨款。公务接待费 10.5 万元,与去年持平。公务用 车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元。 (三)政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套, 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加 强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有预算资 金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步 申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复 给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 444.84 万元,其中:基本支 出 361.81 万元,项目支出 83.03 万元。全部实行整体支出绩效目标 管理,涉及一般公共预算当年拨款 345.7 万元。 2022 年,本部门按照有关政策文件和要求开展预算绩效管理工 作。申请公共财政拨款 345.7 万元,纳入预算管理的非税收入 42 万 元,以及其他收入 57.14 万元,实现机关正常运转,保系统安全稳 定,保资产增值,完成区委、区政府交办的各项工作任务。全系统 完成销售总额 11500 万元,利润 700 元,资产总额达到 10100 万元, 新增农民专业合作社 1 个,新增综合服务社 2 个。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 第二部分: 赫山区供销社 2021 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区供销社部 门预算表格”。 益阳市赫山区供销社 2022 年 11 月 18 日

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