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(预算代码:501009)2022年度三门峡市城乡规划中心预算公开.doc

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三门峡市城乡规划中心预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件:三门峡市城乡规划中心 2022 年度部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门(单位)整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标表 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)机构设置情况 2022 年单位编制 18 人,实有在编人数 15 人,管理岗 副科 2 人,专业技术岗 13 人。 (二)部门职责 开展城乡一体化研究,承担全市重大规划项目选址前期 研究;对总体规划实施进行动态跟踪评估,负责城乡规划管理信息 系统方面数据维护与更新工作;承担城乡规划示范性项目的研究与 技术服务。 二、部门预算构成 此次预算公开内容包括单位预算。 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 一、部门收支预算表情况说明 三门峡市城乡规划中心 2022 年收入总计 205.09 万元,支出总 计 205.09 万元,与 2021 年相比,收、支总计各减少 2.53 万元, 下降 1.2%。主要原因:人员变动。 二、收入预算总体情况说明 三门峡市城乡规划中心 2022 年收入合计 205.09 万元,其中: 一般公共预算收入 205.09 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国 有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 三门峡市城乡规划中心 2022 年支出合计 205.09 万元,其中: 基本支出 205.09 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收支总体情况说明 三门峡市城乡规划中心 2022 年一般公共预算收支预算 205.09 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预 算收支预算减少 2.53 万元,下降 1.2%,主要原因:人员变动;政 府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:本单位未使用政 府性基金预算拨款安排的支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 三门峡市城乡规划中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 205.09 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元,占 0%;公共安全支出 0 万元,占 0%;教育支出 0 万元,占 0%;社会 保障和就业支出 14.09 万元,占 6.87%;卫生健康支出 11.01 万元, 占 5.37%;住房保障支出 10.57 万元,占 5.15%;城乡社区事务支 出 169.42 万元,占 82.61%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 三门峡市城乡规划中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预 算为 205.09 万元。其中:人员经费支出 196.50 万元,占 95.81%, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助 支出;公用经费支出 8.59 万元,万元,占 4.19%,主要包括:在 职人员定额公用经费和公务用车补贴等。 支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科 目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门 预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之 间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支 出。 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公” 经费支出预算数较 2021 年(增加/减少)0 万元,(增长/降低/持 平)0%。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)经费 0 万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。 预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:目前没有需 要出国(境)的业务。 (二)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。预算数较 2021 年(增加/减少)0 万元,(增 长/降低)0%。主要原因是:我单位没有公务接待活动。 (三)公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车购置费 0 元;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车 的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年 (增加/减少)0 万元,(增长/降低)0%。主要原因是:我单位没 有公务用车需要。 八、政府性基金支出预算情况说明 我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元,支出 0 万 元,较上年无变化。 九、其他重要事项的情况说明 (一)单位运行经费支出情况 三门峡市城乡规划中心 2022 年单位运行经费支出预算 8.59 万 元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、 培训费以及公务接待费,与上年 8.09 万元对比(增加)0.5 万元, (增长)5.82%,主要原因:办公用品购置较上年有所增加。 (二)政府采购支出情况 三门峡市城乡规划中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其 中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采 购服务预算 0 万元。 (三)绩效目标设置情况 我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期 完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响 以及服务对象满意度等情况。 2022 年,我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。2022 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 205.09 万 元,其中人员经费支出 196.5 万元,公用经费支出 8.59 万元,支 出项目共 0 个,支出总额 205.09 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。 (四)国有资产占用情况 2021 年期末,我单位固定资产总额 42.5 万元,其中:通用设 备 42.5 万元,家具、用具 42.5 万元,房屋建筑物 0 万元,车辆 0 万元。其中:一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,主要 是:单位不涉及此项目;我单位将按照《预算法》等有关规定,积 极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资 金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金;包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得 的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单 位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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