1关于举办 “内部控制建设与评价高级培训班”的通知.doc
厦门国家会计学院 关于举办 “内部控制建设与评价高级培训班”的通知 各有关单位: 自国务院国资委发布《中央企业全面风险管理指引》以来,财政部等五 大部委又联合出台了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》等文件。系 列文件的出台标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业 内部控制规范体系基本建成。 为了帮助企业掌握先进的内部控制管理理论,提升管理层对内部控制自 我评价的能力,建立有效的内部控制体系,我院将举办本期高级培训班,本 期培训班由北京金博力达国际技术交流中心具体承办,欢迎各有关单位积极 报名参与学习交流。 一、培训对象: 企业总会计师、财务总监、首席财务官、财务经理、财务主管等高中级 财务管理人员;会计、审计人员,投资分析与研究人员等;会计事务所审计 人员,事业单位财务负责人、财务主管等 。 二、 培训内容: 第一板块:《企业内部控制配套指引》下内部控制体系的构建与执行 1、内部控制配套指引的精髓总结 2、内控建设遵循内控基本规范与借鉴国际内控框架的协调思路 3、企业的特性与内控体系的基调选择 4、当前内控实施中的热点问题 (1)企业管理的内部控制(2)企业运作的内部控制(3)常见内部控 制方法 5、建议企业应实施的内控建设流程 6、内部控制制度优化:组织调整;流程优化;执行细化。 7、内部控制体系执行:内部控制建设的参与部门;制度动态化;制度 执行考核; 8、内控改进工作机制、具体实施流程 第二板块:企业内部控制自我评价的做法与实践 1、企业为实施内部控制自我评价,应做的各项准备工作 2、企业内控评价工作的机构设置、职责分配 3、内控评价流程体系及实务 4、多层级企业的内控评价组织实施机制 5、实施内控评价工作的记录格式、评价报告模板 6、内部控制缺陷判断的流程及缺陷定性、定量认定标准、具体案例 7、集团级企业实施内控评价工作通常的投入及效果 8、企业内控评价工作成功实施的保证要素 第三板块:国内外资本市场企业实施内部控制总结 1、国内外上市公司遵循内控监管要求的通常做法 (1)开展内控体系建设(2)加强内部控制有效实施(3)如何实施全面 的内控评价 (4)内部控制管理层披露和报告通常格式 2、开展内部控制的主要收获与成效 3、上市公司实施内部控制过程中存在的问题及分析 (1)开展内控工作面临的各种困难(2)实施中发现的内控缺陷构成情 况 (3)困难及缺陷构成原因分析(4)针对缺陷及困难的解决方案 4、从既往上市公司经历看企业实施内部控制的有效路径 第四板块:基于风险库的企业内部控制建设及评价体系动态维护 1、国内外内部控制理论与风险管理理论的内在统一性 2、从内部控制到风险管理的演绎路径 3、企业常见风险问题总结 4、企业风险库的搭建 5、风险库与内控建设及评价工作的动态统一 6、如何搭建企业的风险预警机制 7、企业内部控制责任体系的良性运转 三、师资力量: 本期培训班师资由财政部财科所、厦门国家会计学院及央企负责内控工 作的资深专家、教授等组成。 四、时间地点:2011 年 10 月 15 日—18 日(10 月 14 日报到) 厦门国家会计学院 五、收费标准: 每人收费 2800 元(含培训费、资料费、场地费、结业证书等费用), 食宿费用每人每天 230 元(含独立学员公寓、三餐及各种康体设施使用) 六、结业证书:培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。 七、报名程序: 请将报名回执表填写完整后传真至承办单位,培训费报名后可电汇至厦 门国家会计学院或报到时交纳(可刷银联卡,发票报到时领取),食宿费现 场交纳。 厦门国家会计学院教务处 二〇一一年九月八日 报 名 回 执 表 单位名称 通讯地址 学员姓名 性别 职 务 电 话 传 真 邮 编 手 机 电子信箱 请将培训费汇至以下账户 开户名: 厦门国家会计学院 账 号:4100 0207 0922 6468 888 开户行:中国工商银行厦门市思明支行 报名电话/传真:010-52108701 手 机:13910280750 联系人 :于济铭 Email: yujiming666@163.com 厦门国家会计学院教务处:李金忠老师 0592-2578115(办公)